政府采购领域存在问题整改情况报告

政府采购领域存在问题整改情况报告
    ××××财政局:
    根据《××××政府采购领域突出问题专项整改方案》总体安排,针对我局财务工作站位不够高、执行政府采购程序不够规范、履行租赁手续不够严格等问题,××××分局对标对表工作要求,抽调专人组建专班,立即组织自查自纠,切实做到举一反三,杜绝问题再次发生。现将整改情况报告如下:
    一是立即部署整改工作。分管局领导召集后勤部门全体工作人员召开专题会议,重点学习了《××××政府采购领域突出问题专项整改方案》文件精神以及省、市、市局关于规范政府采购工作的系列规章制度,深入分析了个别项目存在未及时进行政府采购问题的成因,相关人员进行了检讨自省。局领导要求后勤科全体人员要提高思想认识,树牢规则意识,切实引以为戒,从严落实规定。同时,要加强业务知识学习,锻造过硬能力本领,全力保障好服务好各项业务工作。
    二是深入开展自查自纠。分局后勤部门抽调8人组建整改工作专班,重点对近年来分局政府采购项目进行全面梳理排查,核实统计政府采购金额,查找存在问题,认真分析研判,制定整改措施,限期整改到位。同时,以此次专项整改工作为切入点,进一步健全招采制度,织密监督体系,优化工作流程,规范采购行为,保障全局政府采购工作顺利开展。
    三是明确政采制度流程。先后制定印发了《××××分局政府采购实施办法》《××××分局固定资产管理制度》《××××分局财务报销流程》《××××分局差旅费管理标准》《××××分局公务卡结算管理办法》《××××分局机动车辆管理制度》等规章制度,坚持用制度管人、用制度管事,确保政府采购工作规范有序、高效透明。
    四是定期举办业务培训。今年10月、11月,先后组织全局34个报账单位负责财务工作的相关同志进行财务制度培训、固定资产管理培训,重点就经费保障原则、财务报销程序、财务报告编报等工作进行了安排部署。同时,将定期开展财务管理、政府采购等业务培训作为一项常态工作坚持下去,确保各单位全面掌握财务管理制度和报销流程,切实提高政策理论水平、业务技能以及财务管理能力。
五是严把守牢审核关口。严格落实多层级审签制度,账务核销实行报账单位、财务主管部门、主管财务局领导三级审签制度。明确了报账部门负责警务保障工作的领导和专职经办人,分局后勤部门为全局34个报账单位明确了专职报账会计,从事前审批、采购执行到后期核销,通过点对点服

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